Бюджетные программы

752 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития»

Номер приказа: Дата утверждения:


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 752 - Управление общественного развития Восточно-Казахстанской области
Плановый период 2022 -2024
Бюджетная программа 001 - Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
Нормативная правовая основа ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV; ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях, для неправительственных организации в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года №36; подпункт 1-11) пункта 1 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года №148; ст. 12 Конституционного Закона РК от 4 июня 2007 года № 258 «О государственных символах РК»,
Описание(обоснование) БП осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
В зависимости от уровня государственного управления областная;
В зависимости от способа реализации индивидуальная;
текущая/развития текущая
Цель эффективная реализация государственной политики, направленной на сохранение общественно-политической стабильности и межэтнического согласия, укрепление государственности, поддержка и развитие институтов гражданского общества, повышение конкурентоспособности информационного пространства региона.
Задачи Сохранение и укрепление межэтнического согласия, положительная оценка населением общественно-политической ситуации в регионе.
Год 2021
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» тыс. тенге 335 855 366 377 316 669 321 226 321 395
Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 335 855 366 377 316 669 321 226 321 395
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 015- За счет средств местного бюджета
Описание осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
Количество мероприятий, направленных на укрепление внутриполитической стабильности и демократизации общества единица 2 4 4 4 4
Мероприятия в рамках государственного социального заказа единица 10 3 13 13 13
Социологические исследования единица 3 3 3 3 3
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
263 001 015 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне за счет средств местного бюджета» тыс. тенге 335 855 88 235 253 259 254 959 254 991
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 335 855 88 235 253 259 254 959 254 991
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 049- За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Описание осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
Мероприятия в рамках государственного социального заказа единица 0 10 0 0 0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения КГУ «Рухани Жаңғыру» единица 0 1 1 1 1
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
263 001 049 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне. За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» тыс. тенге 0 278 142 63 410 66 267 66 404
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 278 142 63 410 66 267 66 404
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать
1 АБП 001 прог. 2022-2024.docx 14.05.2021

 


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 752 - Управление общественного развития Восточно-Казахстанской области
Плановый период 2022 -2024
Бюджетная программа 001 - Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
Нормативная правовая основа ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV; ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях, для неправительственных организации в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года №36; подпункт 1-11) пункта 1 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года №148; ст. 12 Конституционного Закона РК от 4 июня 2007 года № 258 «О государственных символах РК»,
Описание(обоснование) БП осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
В зависимости от уровня государственного управления областная;
В зависимости от способа реализации индивидуальная;
текущая/развития текущая
Цель эффективная реализация государственной политики, направленной на сохранение общественно-политической стабильности и межэтнического согласия, укрепление государственности, поддержка и развитие институтов гражданского общества, повышение конкурентоспособности информационного пространства региона.
Задачи Сохранение и укрепление межэтнического согласия, положительная оценка населением общественно-политической ситуации в регионе.
Год 2021
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» тыс. тенге 335 855 366 377 316 669 321 226 321 395
Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 335 855 366 377 316 669 321 226 321 395
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 015- За счет средств местного бюджета
Описание осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
Количество мероприятий, направленных на укрепление внутриполитической стабильности и демократизации общества единица 2 4 4 4 4
Мероприятия в рамках государственного социального заказа единица 10 3 13 13 13
Социологические исследования единица 3 3 3 3 3
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
263 001 015 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне за счет средств местного бюджета» тыс. тенге 335 855 88 235 253 259 254 959 254 991
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 335 855 88 235 253 259 254 959 254 991
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 049- За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Описание осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
Мероприятия в рамках государственного социального заказа единица 0 10 0 0 0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения КГУ «Рухани Жаңғыру» единица 0 1 1 1 1
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2020 2021 2022 2023 2024
263 001 049 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне. За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» тыс. тенге 0 278 142 63 410 66 267 66 404
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 278 142 63 410 66 267 66 404
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать
1 АБП 001 прог. 2022-2024.docx 14.05.2021

 


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 752 - Управление общественного развития Восточно-Казахстанской области
Плановый период 2022 -2024
Бюджетная программа 001 - Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
Нормативная правовая основа ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV; ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях, для неправительственных организации в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года №36; подпункт 1-11) пункта 1 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года №148; ст. 12 Конституционного Закона РК от 4 июня 2007 года № 258 «О государственных символах РК»,
Описание(обоснование) БП осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
В зависимости от уровня государственного управления областная;
В зависимости от способа реализации индивидуальная;
текущая/развития текущая
Цель эффективная реализация государственной политики, направленной на сохранение общественно-политической стабильности и межэтнического согласия, укрепление государственности, поддержка и развитие институтов гражданского общества, повышение конкурентоспособности информационного пространства региона.
Задачи Сохранение и укрепление межэтнического согласия, положительная оценка населением общественно-политической ситуации в регионе.
Год 2022
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
752 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития» тыс. тенге 389 528,6 524 036,3 321 226 321 395 0
Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 389 528,6 524 036,3 321 226 321 395 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 055- За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Описание осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада штатных единиц 0 29 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
752 001 055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития. За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»» тыс. тенге 0 2 328 0 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 2 328 0 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма - 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Описание осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада штатных единиц 0 29 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
752 001 011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития. За счет трансфертов из республиканского бюджета» тыс. тенге 0 3 790 0 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 3 790 0 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 015- За счет средств местного бюджета
Описание осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество мероприятий, направленных на укрепление внутриполитической стабильности и демократизации общества единица 3 5 4 4 0
Мероприятия в рамках государственного социального заказа единица 3 6 7 7 0
Социологические исследования единица 0 2 3 3 0
Объем размещенных видео-материалов на стационарно установленных уличных светодиодных экранах минута 0 70 000 0 0 0
Услуги на проведение исследовательской работы по полной реабилитации политических репрессированных yслуга 0 1 0 0 0
Услуги по предоставлению аналитического отчета yслуга 0 2 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
263 001 015 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне за счет средств местного бюджета» тыс. тенге 116 926,2 423 983,9 254 959 254 991 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 116 926,2 423 983,9 254 959 254 991 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 049- За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Описание осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Мероприятия в рамках государственного социального заказа единица 8 3 5 5 0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения КГУ «Рухани Жаңғыру» единица 1 1 1 1 0
Количество мероприятий по организации обще-профилактической и индивидуальной работы среди прихожан мечети, в том числе с приверженцами нетрадиционной религиозных течений единица 0 90 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
752 001 049 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития. За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» тыс. тенге 272 602,4 93 934,4 66 267 66 404 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 272 602,4 93 934,4 66 267 66 404 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать

 


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 752 - Управление общественного развития Восточно-Казахстанской области
Плановый период 2022 -2024
Бюджетная программа 001 - Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
Нормативная правовая основа Комментировать ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV; ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях, для неправительственных организации в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года №36; подпункт 1-11) пункта 1 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года №148; ст. 12 Конституционного Закона РК от 4 июня 2007 года № 258 «О государственных символах РК»,
Описание(обоснование) БП Комментировать осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
В зависимости от уровня государственного управления областная;
В зависимости от способа реализации индивидуальная;
текущая/развития текущая
Цель Комментировать эффективная реализация государственной политики, направленной на сохранение общественно-политической стабильности и межэтнического согласия, укрепление государственности, поддержка и развитие институтов гражданского общества, повышение конкурентоспособности информационного пространства региона.
Задачи Комментировать Сохранение и укрепление межэтнического согласия, положительная оценка населением общественно-политической ситуации в регионе.
Год 2022
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития» Комментировать тыс. тенге 524 036,3 523 921,5 -114,8 99.98 % -
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 055- За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Описание Комментировать осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада Комментировать штатных единиц 29 29 0 100.00 % 100%
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 001 055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития. За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»» Комментировать тыс. тенге 2 328 2 319,3 -8,7 99.63 % за счет вакантных единиц
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Описание Комментировать осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада Комментировать штатных единиц 29 29 0 100.00 % 100%
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 001 011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития. За счет трансфертов из республиканского бюджета» Комментировать тыс. тенге 3 790 3 786,5 -3,5 99.91 % 100%
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 015- За счет средств местного бюджета
Описание Комментировать осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество мероприятий, направленных на укрепление внутриполитической стабильности и демократизации общества Комментировать единица 5 5 0 100.00 % 100%
Мероприятия в рамках государственного социального заказа Комментировать единица 6 6 0 100.00 % 100%
Социологические исследования Комментировать единица 2 2 0 100.00 % 100%
Объем размещенных видео-материалов на стационарно установленных уличных светодиодных экранах Комментировать минута 70 000 70 000 0 100.00 % 100%
Услуги по предоставлению аналитического отчета Комментировать yслуга 2 2 0 100.00 % 100%
Услуги на проведение исследовательской работы по полной реабилитации политических репрессированных Комментировать yслуга 1 1 0 100.00 % 100%
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
263 001 015 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне за счет средств местного бюджета» Комментировать тыс. тенге 423 983,9 423 951,97 -31,93 99.99 % 100%
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 049- За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Описание Комментировать осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению внутриполитической стабильности и межнационального согласия, а также использования инновационных форм и методов пропаганды государственной политики.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Мероприятия в рамках государственного социального заказа Комментировать единица 3 3 0 100.00 % 100%
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения КГУ «Рухани Жаңғыру» Комментировать единица 1 1 0 100.00 % 100%
Количество мероприятий по организации обще-профилактической и индивидуальной работы среди прихожан мечети, в том числе с приверженцами нетрадиционной религиозных течений Комментировать единица 90 90 0 100.00 % 100%
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 001 049 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития. За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» Комментировать тыс. тенге 93 934,4 93 863,7 -70,7 99.92 % 100%
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать

 

Сведения по пунктам плана государственных закупок
№ п/н ИД пункта плана Заказчик Способ закупки ЕНСТРУ Кол-во Цена за ед. Общая сумма ИД корневой записи Код ГУ Финансовый год Основание применения способа закупки Вид бюджета Тип пункта плана Источник финансирования Спецификация Вид предмета закупки budgetID
БИН Наименование Код Значение Код Значение Идентификатор Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение