Бюджетные программы

752 006 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»

Номер приказа: Дата утверждения:


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 752 - Управление общественного развития Восточно-Казахстанской области
Плановый период 2022 -2024
Бюджетная программа 752006 - "Реализация мероприятий в сфере молодежной поликити"
Нормативная правовая основа ст. 32 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV; пункт 2 ст. 19 Закона Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной молодежной политике»; ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года №36.
Описание(обоснование) БП Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
В зависимости от уровня государственного управления областная
В зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Цель реализация и повышение эффективности государственной молодёжной политики
Задачи увеличение показателя «Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политики» к 2022 году до 56%.
Год 2022
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
263 003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» тыс. тенге 95 214 90 372 90 538 91 198 91 229
Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 95 214 90 372 90 538 91 198 91 229
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 000 015- За счет средств местного бюджета
Описание Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и повышения гражданской активности единица 3 4 0 0 0
Количество трудоустроенной молодежи по программе «Жасыл ел» чел. 1 200 0 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
263 003 015 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет средств местного бюджета» тыс. тенге 95 214 20 000 0 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 95 214 20 000 0 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 049 «За счет субвенций из республиканского на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Описание Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и повышения гражданской активности единица 0 1 5 5 5
Количество трудоустроенной молодежи по программе «Жасыл ел» чел. 0 1 100 1 100 1 100 1 100
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
263 003 049 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» тыс. тенге 0 70 372 90 538 91 198 91 229
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 70 372 90 538 91 198 91 229
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать
1 АБП 003 прог. 2022-2024.docx 14.05.2021

 


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 752 - Управление общественного развития Восточно-Казахстанской области
Плановый период 2022 -2024
Бюджетная программа 752006 - "Реализация мероприятий в сфере молодежной поликити"
Нормативная правовая основа ст. 32 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV; пункт 2 ст. 19 Закона Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной молодежной политике»; ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года №36.
Описание(обоснование) БП Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
В зависимости от уровня государственного управления областная
В зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Цель реализация и повышение эффективности государственной молодёжной политики
Задачи увеличение показателя «Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политики» к 2022 году до 56%.
Год 2022
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
752 006 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» тыс. тенге 90 370,8 78 576,4 91 198 91 229 0
Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 90 370,8 78 576,4 91 198 91 229 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 055- За счет гарантированного трансферта из национального фонда
Описание осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада штатных единиц 0 12 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
752 006 055 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»» тыс. тенге 0 1 375 0 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 1 375 0 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 000 015- За счет средств местного бюджета
Описание Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и повышения гражданской активности единица 4 0 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
263 003 015 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет средств местного бюджета» тыс. тенге 19 999,6 0 0 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 19 999,6 0 0 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 049 «За счет субвенций из республиканского на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Описание Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и повышения гражданской активности единица 1 5 5 5 0
Количество трудоустроенной молодежи по программе «Жасыл ел» чел. 1 216 600 1 200 1 200 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
263 003 049 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» тыс. тенге 70 371,2 75 848,4 91 198 91 229 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 70 371,2 75 848,4 91 198 91 229 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Описание осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада единица 0 12 0 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
752 006 011 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет трансфертов из республиканского бюджета» тыс. тенге 0 1 353 0 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 1 353 0 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
# Файлы Дата добавления Скачать
1 АБП 006 прог. 2022-2024.docx 22.02.2023

 


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 752 - Управление общественного развития Восточно-Казахстанской области
Плановый период 2022 -2024
Бюджетная программа 752006 - "Реализация мероприятий в сфере молодежной поликити"
Нормативная правовая основа Комментировать ст. 32 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV; пункт 2 ст. 19 Закона Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной молодежной политике»; ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года №36.
Описание(обоснование) БП Комментировать Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
В зависимости от уровня государственного управления областная
В зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Цель Комментировать реализация и повышение эффективности государственной молодёжной политики
Задачи Комментировать увеличение показателя «Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политики» к 2022 году до 56%.
Год 2022
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 006 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» Комментировать тыс. тенге 78 576,4 78 574 -2,4 100.00 % 100%
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии -
Бюджетная подпрограмма 055- За счет гарантированного трансферта из национального фонда
Описание Комментировать осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада Комментировать штатных единиц 12 12 0 100.00 % 100%
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 006 055 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»» Комментировать тыс. тенге 1 375 1 374,3 -0,7 99.95 % За счет больничных листов
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 049 «За счет субвенций из республиканского на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Описание Комментировать Обеспечение деятельности в вопросах молодёжной политики ВКО
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них подведомственных организаций
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и повышения гражданской активности Комментировать единица 5 5 0 100.00 % 100%
Количество трудоустроенной молодежи по программе «Жасыл ел» Комментировать чел. 600 620 20 103.33 % Перевыполнение 20 человек
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 006 049 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» Комментировать тыс. тенге 75 848,4 75 847,2 -1,2 100.00 % 100%
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Описание Комментировать осуществление выплат сотрудникам, в связи применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностного оклада
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество сотрудников получающих выплату в связи с применением повышающего коэффициента установленным размерам должностного оклада Комментировать единица 12 12 0 100.00 % 100%
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. План Факт Отклонение Процент выполнения показателей Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
752 006 011 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики. За счет трансфертов из республиканского бюджета» Комментировать тыс. тенге 1 353 1 352,5 -0,5 99.96 % За счет больничных листов сотрудников
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать

 

Сведения по пунктам плана государственных закупок
№ п/н ИД пункта плана Заказчик Способ закупки ЕНСТРУ Кол-во Цена за ед. Общая сумма ИД корневой записи Код ГУ Финансовый год Основание применения способа закупки Вид бюджета Тип пункта плана Источник финансирования Спецификация Вид предмета закупки budgetID
БИН Наименование Код Значение Код Значение Идентификатор Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение