Бюджетные программы

254001 - " услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды»560 каулы 2022-2024

Номер приказа: Дата утверждения:


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 254 - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
Плановый период -
Бюджетная программа 254001 - "Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
Нормативная правовая основа Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2014 декабря 30 года № 195, 2022 года Утверждено постановлением акимата Кызылординской области от 20 мая № 560 Положение коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области», Постановление акимата Кызылординской области от 16 ноября 2022 года № 665 "О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72" Об областном бюджете на 2022-2024 годы "
Описание(обоснование) БП Осуществление деятельности по реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от уровня государственного управления областного, города республиканского значения, столицы
В зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Цель Обеспечение деятельности аппарата Управления
Задачи
Год 2022
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Расходы по общей бюджетной программе тыс. тенге 101 808 122 807 174 344 162 989 163 628
Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 101 808 122 807 174 344 162 989 163 628
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Описание Дополнительная оплата труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания Реализация государственных функций, полномочия, вытекающие из оказания государственной услуги
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности технического персонала Управления, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих единица 0 0 25 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих по дополнительной оплате труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащимся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий тыс. тенге 0 0 3 989 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 0 3 989 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 051- 051-за счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Описание Обеспечение деятельности аппарата управления, осуществление природоохранных мероприятий и регулирование природопользования, проведение мероприятий, повышение квалификации государственных служащих и материально-техническое обеспечение управления
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности государственных служащих Управления. Обеспечение деятельности технического персонала Управления единица 0 41 40 40 40
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Затраты на содержание аппарата, в том числе заработная плата работников, социальные налоги, командировочные расходы, затраты на материальное обеспечение и т.д. тыс. тенге 0 101 955 164 724 162 989 163 628
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 101 955 164 724 162 989 163 628
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 000- 015 За счет средств местного бюджета
Описание Обеспечение деятельности аппарата Управления, осуществление природоохранных мероприятий и регулирование природопользования, проведение мероприятий, повышение квалификации государственных служащих и укрепление материально-технической базы управления.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности государственных служащих Управления. Обеспечение деятельности технического персонала Управления. Командировочные расходы технического персонала единица 41 41 64 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Расходы на содержание аппарата, в том числе по заработной плате работников, социальным налогам, командировочным расходам, расходам на материальное обеспечение и т.д. Командировочные расходы технического персонала тыс. тенге 101 808 20 852 1 912 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 101 808 20 852 1 912 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 055- 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;
Описание Дополнительная оплата труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания Реализация государственных функций, полномочия, вытекающие из оказания государственной услуги
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности технического персонала Управления, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих единица 0 0 25 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих по дополнительной оплате труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащимся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий тыс. тенге 0 0 3 719 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 0 3 719 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать
1 001.pdf 27.12.2022
2 2022-001 21прил.rar 04.04.2023

 


  • 0
  • 0

Администратор бюджетных программ 254 - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
Плановый период -
Бюджетная программа 254001 - "Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
Нормативная правовая основа Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2014 декабря 30 года № 195, 2022 года Утверждено постановлением акимата Кызылординской области от 20 мая № 560 Положение коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области», Постановление акимата Кызылординской области от 16 ноября 2022 года № 665 "О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72" Об областном бюджете на 2022-2024 годы "
Описание(обоснование) БП Осуществление деятельности по реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от уровня государственного управления областного, города республиканского значения, столицы
В зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Цель Обеспечение деятельности аппарата Управления
Задачи
Год 2022
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Расходы по общей бюджетной программе тыс. тенге 101 808 122 807 174 344 162 989 163 628
Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 101 808 122 807 174 344 162 989 163 628
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма - 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Описание Дополнительная оплата труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания Реализация государственных функций, полномочия, вытекающие из оказания государственной услуги
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности технического персонала Управления, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих единица 0 0 25 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих по дополнительной оплате труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащимся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий тыс. тенге 0 0 3 989 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 0 3 989 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 051- 051-за счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Описание Обеспечение деятельности аппарата управления, осуществление природоохранных мероприятий и регулирование природопользования, проведение мероприятий, повышение квалификации государственных служащих и материально-техническое обеспечение управления
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности государственных служащих Управления. Обеспечение деятельности технического персонала Управления единица 0 41 40 40 40
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Затраты на содержание аппарата, в том числе заработная плата работников, социальные налоги, командировочные расходы, затраты на материальное обеспечение и т.д. тыс. тенге 0 101 955 164 724 162 989 163 628
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 101 955 164 724 162 989 163 628
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 000- 015 За счет средств местного бюджета
Описание Обеспечение деятельности аппарата Управления, осуществление природоохранных мероприятий и регулирование природопользования, проведение мероприятий, повышение квалификации государственных служащих и укрепление материально-технической базы управления.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности государственных служащих Управления. Обеспечение деятельности технического персонала Управления. Командировочные расходы технического персонала единица 41 41 64 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Расходы на содержание аппарата, в том числе по заработной плате работников, социальным налогам, командировочным расходам, расходам на материальное обеспечение и т.д. Командировочные расходы технического персонала тыс. тенге 101 808 20 852 1 912 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 101 808 20 852 1 912 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
Бюджетная подпрограмма 055- 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;
Описание Дополнительная оплата труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания Реализация государственных функций, полномочия, вытекающие из оказания государственной услуги
текущая/развития текущая
Показатели прямого результата ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Обеспечение деятельности технического персонала Управления, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих единица 0 0 25 0 0
Расходы по бюджетной подпрограмме ед.изм. Отчетный период План текущего года Плановый период
2021 2022 2023 2024 2025
Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих по дополнительной оплате труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащимся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий тыс. тенге 0 0 3 719 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тыс. тенге 0 0 3 719 0 0
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
# Файлы Дата добавления Скачать
1 2022-001 21прил.rar 19.04.2023

 

Сведения по пунктам плана государственных закупок
№ п/н ИД пункта плана Заказчик Способ закупки ЕНСТРУ Кол-во Цена за ед. Общая сумма ИД корневой записи Код ГУ Финансовый год Основание применения способа закупки Вид бюджета Тип пункта плана Источник финансирования Спецификация Вид предмета закупки budgetID
БИН Наименование Код Значение Код Значение Идентификатор Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение